2019年度建阳区总工会部门预算公开
建阳区人民政府 日期:2019-01-29 10:45 来源:财政局 【字体: 】 点击数: 


2019年度建阳区总工会部门预算说明

2019年部门预算经区十六届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年预算说明如下:

一、部门主要职责

总工会的主要职责是:维护职能,维护职工合法权益;建设职能,引导职工参加建设和改革;参与职能,推动和组织职工参与国家和社会事务管理;教育职能,提高职工队伍整体素质。

(一)维护职工合法权益。

(二)吸引和组织职工群众参加经济建设和改革。

(三)发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理。帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质.

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,总工会包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
总工会公务员67

三、部门主要工作任务

2019年,南平市建阳区总工会主要任务是:维护职工合法权益;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务;发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理;帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)开展困难职工“两节”送温暖活动。

(二)开展医疗救助和法律援助。

(三)开展全区在职职工“五一”、“国庆”活动。

(四)持续开展职工的学历教育、职工的各类技术培训。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,总工会收入预算为171.98万元,比上年增加5.28万元,增长3.16%,主要原因是增加了退休人员的经费。其中:一般公共预算拨款171.98万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算171.98万元,比上年增加5.28万元,其中:人员支出71.9万元,对个人和家庭补助支出15.77万元,公用支出6.52万元,项目支出77.79万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出171.98万元,比上年增加5.28万元,增长3.16%,主要原因是增加了人员经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)群众团体行政运行137.68万元。主要用于行政运行支出。

(二)行政事业单位离退休24.41万元。主要用于行政事业单位离退休支出和机关社保缴纳。

(三)医疗保障4.71万元,主要用于单位的医疗保险等。

(四)住房公积金5.18万元,主要用于在职人员的住房公积金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,与上年持平,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出94.19万元,其中:

(一)人员经费87.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排1万元。主要用于工作业务等方面的接待活动。与上年相比持平.主要原因是规定开支的公务接待费与去年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排2万元,其中:公车运行租赁费2万元,公车购置费0万元,与上年持平。主要原因是公车改革后单位租赁平台用车费用与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年总工会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出137.68万元,比2018年减少1.43万元,下降了1.02%%,主要原因是行政日常办公费用少了。

(二)政府采购情况

2019年总工会部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,总工会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年总工会部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金77.79万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表    

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

  

  2019年度建阳区总工会部门预算公开