关于南平市建阳区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
建阳区人民政府 日期:2018-12-29 17:26 来源:财政局 【字体: 】 点击数: 
  关于南平市建阳区2018年预算执行情况

和2019年预算草案的报告

——2018年12月27日在南平市建阳区第十六届

人民代表大会第三次会议上

南平市建阳区财政局局长  沈嘉荣

各位代表:

受区人民政府的委托,现将南平市建阳区2018年预算执行情况及2019年预算草案提请区十六届人大三次会议审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,我区深入贯彻落实党的十九大会议精神,坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,做好“生财、聚财、用财”三篇文章,调整和优化财政支出结构,推进财政精细化管理,盘活存量资金,推动建立全面规范、公开透明的预算制度,发挥财政职能作用,促进我区经济社会平稳健康发展。

(一)全区一般预算收入执行情况

2018年,全区一般公共预算总收入预计完成180497万元,完成预算105.3%,比上年增收19303万元,增长12%,其中:地方一般公共预算收入预计完成128100万元,完成预算104.3%,比上年增收11008万元,增长9.4%。

地方一般公共预算收入中:税性收入预计完成78976万元,完成预算108.6%,比上年增收9357万元,增长13.4%;非税收入预计完成49124万元,完成预算98.1%,比上年增收1651万元,增长3.5%。

(二)一般预算支出执行情况

全区一般公共预算预计支出271500万元(含上级专款和上年结转等支出),比上年减少22476万元,下降7.6%,若剔除不可比口径因素计算则增长5.6%(不可比口径因素:2018年城乡居民医疗保险及医疗救助上收减少支出14241万元;地方政府一般债券比上年减少23833万元,相应减少支出23833万元)。

(三)一般预算平衡情况

预计全区地方级公共财政收入128100万元,加预计上级财政补助收入134515万元,加上年结余22065万元,加地方政府债券收入13567万元,加外债转贷收入545万元,合计298792万元。减预计全区当年一般预算支出271500万元,减预计上解支出12322万元,减预计补充预算稳定调节基金10100万元,预计年终结余4870万元,全额结转下年使用。

(四)政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入执行情况:2018年全区政府性基金收入预计完成84570万元,完成年初预算168.1%,比上年增收7295万元,增长9.4%。主要是南平大市搬迁在即,带动房价上涨,土地市场升温,致土地类基金增长。

2.政府性基金支出执行情况:2018基金预算预计全年支出156594万元(含上年结转及上级专款支出),比上年增加81428 万元,同比增长108.3%。其主要原因:一是由于基金收入增加,相应增加基金支出;二是2018年新增专项债券66100万元(其中:棚改债券13000万元,土地债券47100万元,其他专项6000万元),相应增加基金支出。

3.政府性基金平衡情况:预计2018年全区政府性基金收入84570万元,加预计上级补助收入2153万元,加上年结余10047万元,加地方政府专项债券66100万元,合计162870万元。减政府性基金预计支出156594万元(含上级补助、上年结转),预计基金结余6276万元,全额结转下年使用。

(五)国有资本经营预算执行情况

2018年预计国有资本经营收入完成50万元,完成预算100%,是区恒鑫机动车检测公司上缴的国有资本经营收入50万元。

2018年预计国有资本经营支出50万元,用于企业解决历史遗留问题及改革成本支出。

(六)社会保障基金执行情况

1.社会保障基金收入执行情况:2018年社会保障基金收入预计完成32735万元,完成年初预算67.2%,下降36.6%。若剔除不可比口径因素计算则下降3.6%(不可比口径因素:2018年城乡居民医疗保险及医疗救助上收14241万元,下同)。其中:2018年城乡居民基本养老保险基金收入预计完成9143万元,完成年初预算112%,比增12.7%,主要原因:(1)基础养老金从每月100元提高到118元,增加了基础养老金补助收入和丧葬抚恤补助收入。(2)当年新增领取待遇人数,增加了基础养老金补助收入;2018年居民基本医疗保险基金收入预计完成3068万元,完成年初预算15.5%,下降82.7%。主要是结算方式发生改变,基金收入市级统筹所致,若剔除不可比口径因素计算则下降12.6%。2018年机关养老保险基金收入预计完成20524万元,完成年初预算98.8%,下降20.4%,主要是上年同期增加2017年补缴2014年10月-2016年12月个人清欠补缴部分的补助收入所致。

2.社会保障基金支出执行情况:2018年社会保障基金预计支出31016万元,比上年减少6737万元,同比下降17.8%。其中:2018年城乡居民基本养老保险基金预计支出7355万元,比上年增加1508万元,增长25.8%,主要是基础养老金从每月100元提高到118元以及领取人数增加所致。居民基本医疗保险基金预计支出3068万元,比上年减少11000万元,比增下降78.2%,主要是结算方式发生改变所致。2018年机关养老保险基金预计支出20593万元,比上年增加2755万元,比增15.4%,主要是退休人员增加及增资所致。

3.社会保障基金平衡情况:2018年社会保障基金收入预计完成32735万元,加上年结转14933元,减2018年社会保障基金预计支出31016万元,社会保障基金预计结余16652万元,全额结转下年使用。

(七)重点支出及重大政策落实情况

1.落实强农惠农政策。拨付5854.8万元用于支持农业保护补贴、粮食安全生产种子储备、茶叶生产扶持、农机购置补贴等;拨付2431.6万元用于自然灾害公众责任保险、大中型水库移民、造福工程;拨付2914.9万元用于农村“八大员”政府津贴补助、村主干津贴补助、村级运转、村换届补助等;拨付22675万元用于特大防汛、防洪堤建设、农村公路建设与维护、农业生产救灾、农村自来水工程、粮食生产发展、森林培育、竹业生产等。

2.促进教育均衡发展。教育支出58550万元,用于城乡义务教育阶段免除学杂费、提高城乡高中生均经费及农村中小学公用经费保障水平、农村义务教育阶段学生免费提供教科书、学生营养改善、寄宿生生活费补助、普高低保和其他困难学生助学补助、城乡低保入园保教费配套、普高低保和其他困难学生助学金、生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金、城市社区多功能运动场建设,加大农村中小学设施建设及维修和改善教育薄弱学校办学条件,支持西区新实验小学、实验幼儿园、一中科技大楼、童游综合大楼等项目建设。

3.大力支持生态保护。拨付9502万元用于土壤污染防治;拨付2991万元用于森林培育、生态林保护等;拨付2936.8万元用于城区道路卫生清扫保洁、公厕维修、垃圾处理等;拨付3051万元用于农村三格化粪池、乡村环境整治、河道岸线蓝线、污水管网建设工程、水流域综合治理等。用行动践行“绿水青山就是金山银山”的理念,加强污染防治,推进生态文明建设。大力推进大气、水、土壤污染治理任务落实和项目建设。

4.落实扶贫攻坚政策。拨付1983.9万元用于农村危房改造、造福工程易地搬迁、扶贫村生产发展、扶贫开发重点村扶持、精准扶贫医疗叠加保险等;拨付980万元用于国有贫困林场扶贫、小额信贷贴息、少数民族贫困村精准扶贫、少数民族社会事业建设、少数民族扶贫发展资金等;拨付1050万元用于21个贫困村开展扶持村级集体经济发展试点。落实好产业、医疗救助、教育帮扶、兜底等扶贫方式,促进贫困户稳定脱贫。

5.提高社会保障水平。拨付33500万元用于社会保障和就业支出,社会保障待遇水平进一步提高,将农村居民最低生活保障线从3750元提高至4880元。提标幅度13%,人均月补助水平从2017年220元提高至280元;将临时救助单次最高限额从5000元提高至15000元,一个家庭全年累计最高限额从10000元提高至30000元;将残疾人生活补贴标准从每人每月50元提高到70元;安排8300万元用于补助机关事业单位养老保险工资的正常发放;落实养老机构财政性补贴,支持敬老院改造提升,推进养老机构责任保险实施,探索政府购买居家养老服务,完善80周岁以上老年人高龄补贴制度,落实80周岁老年人意外伤害保险工作。积极用好就业补助资金,针对精准就业扶贫工作的特殊性,因地制宜出台我区相关就业补助资金扶持政策。

6.支持卫生事业发展。拨付16850万元用于医疗卫生与计划生育支出,基本公共卫生服务水平进一步提高,将基本公共卫生服务财政补助标准由年人均50元提高到55元;将城乡居民基本医疗保险财政补助标准由年人均460元提高到480元。落实财政对公立医院定项补助政策,加快推进公立医院综合改革。继续完善基本公共卫生服务经费保障机制,推动基本公共卫生服务改革,促进基本公共卫生服务均等化。

(八)结转资金使用情况

1.一般公共预算结余结转资金使用情况:2017年结余资金结转到2018年22065万元,2018年预计支出19020万元,并已列入相关支出科目,预计结余3045万元用于补充预算稳定调节基金。

2.基金预算结余结转情况:2017年结余资金结转到2018年10047万元,2018年预计支出9812万元,并已列入相关支出科目决算数,预计结余235万元结转到2019年继续使用。

(九)政府性债务情况

1.2018年政府性债务存量情况:2018年全区政府性债务余额253503.52万元(其中:政府负有偿还责任的一般债务105717.08万元;政府负有偿还责任的专项债务142721万元;政府负有担保责任的债务65.44万元;政府可能承担一定救助责任的债务5000万元)。其具体项目:

(1)地方政府债券247374万元,其中:高速公路及铁路54610万元、土地收储76800万元、园区建设22700万元、保障性住房建设17947万元、西区生态城建设52467万元、小城镇建设6800万元、污水处理1750万元、扶贫800万元、考亭水美城5000万元、西区实验小学2000万元、城市道路改造3500万元、美丽乡村景观带建设3000万元。

(2)外债1064.08万元(原币169.22万美元,按债务系统报表汇率6.288换算),其中:建溪流域防洪排涝建设551.36万元;结核病世行贷款项目9.65万元;医疗卫生改革促进结果导向开项目503.07万元。

(3)或有债务5065.44万元,其中:低效锅炉节能改造65.44万元;区第一医院病房大楼建设5000万元。

2.2018年政府债务举借及偿还情况:2018年全区债务余额253503.52万元,比2017年底全区债务余额173393.66万元增加80109.86万元。其变动情况:

(1)举借新增80170.07万元,其中:举借新增地方政府债券增加79667万元;新增外债医疗卫生改革促进项目503.07万元(美元:80万元,折合人民币503.07万元)。

(2)偿还债务减少60.21万元, 其主要项目:建溪流域防洪排涝建设偿还35.48万元;结核病世行贷款项目偿还2.91万元;低效锅炉节能改造21.82万元。

3.2018年债务风险情况:2018年全区债务余额253503.52万元,低于省政府核定的债务限额(2018年政府债务限额256342万元,其中:一般债务限额106912万元,专项债务限额149430万)。财政部对建阳区地方政府债务风险评估,建阳区2018年综合债务率为18.67%,债务风险可控。

(十)预备费使用情况

2018年预备费预算1750万元,实际支出46万元,主要用于突发事件处置等难以预见的开支,并列入一般预算相关支出科目。具体项目:环保局采购应急物资资金46万元。

(十一)预算稳定调节基金规模

2018年初预算稳定调节基金13817万元,加当年预计补充预算稳定调节基金10100万元(其中:2018年地方一般公共预算收入预计超收5298万元,预计年终结余资金4802万元,两项合计10100万元,按《预算法》规定用于补充预算稳定调节基金),2018年末预算稳定调节基金23917万元。

2018年财政决算还在编制中,预计还会有些变化,待决算编成后再报请人大常委会审批。

(十二)2018年财政工作的主要特点

2018年,是贯彻党的十九大精神开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。区财政部门深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记重要讲话精神,大力弘扬“跨越发展、争创一流,比学赶超、奋勇争先”精神,落实省、市和区委对2018年经济工作的总体部署,以保障和改善民生为重点,全面深化财政改革,进一步夯实发展基础,壮大财政收入规模,增强财政支持经济社会发展的能力,为全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

1.围绕税源培植,推动财政增收。坚持收入组织与税源培育两手抓,更加重视抓好税源培育;继续关注税制改革变化,认真研究,及时应对,减轻政策影响;注重组织收入的可持续性,遵循市场规律和财税运行规律,发挥财政政策对经济的促进作用,推动财政收入的可持续发展;进一步落实营改增、个人所得税、消费税和环保税的改革,以及各项减税降费政策,切实减轻企业负担,营造良好的发展环境;加强协税护税,完善奖励激励政策,促进应收尽收;探索创新企业扶持方式,将对企业的资金扶持与企业预期产出效果挂钩,约束企业行为,提升资金使用效益;创新工作思维和方式,充分发挥财政资金的引导作用,撬动民间资本和金融资本对全区基础设施建设的投入,加速全区各项事业的发展;整合使用上级经济建设和产业发展专项资金,支持重点产业发展,打造区域产业特色。

2.围绕精准扶贫,助推产业发展。围绕精准扶贫,大力扶持战略性新兴产业和高新技术企业发展。改造提升食品加工、机电制造、竹加工等传统产业,加快产业转型升级。加大资金投入,加快打造茶叶交易中心,培育茶、酒、建盏等特色产业发展。重点扶持旅游休闲、体育健康、医疗养生、文化创意、会展培训、家政服务和养老等生活性服务业。加快培育现代物流、电子商务、金融等生产性服务业。突出龙头带动,大力扶持品牌农业、智慧农业、生态农业,着力提升农业产业化水平,促进一产“接二连三”。增强“助保贷”对银行贷款投放的推动作用,及时兑现涉农贷款增量奖励和村镇银行、农商银行定向费用补贴;积极向上争取电商产业项目资金,不断健全电子商务运营、支撑和服务体系,推动电子商务快速发展。

3.围绕民生项目,加大投入力度。坚持有保有压,加大民生投入,确保一般公共预算支出用于民生支出比重不低于80%。继续调整优化支出结构,压缩“三公”经费等一般性支出;全面统筹财力和需求,进一步加大投入,支持易地扶贫搬迁、农村危房改造和六大建设,切实解决群众就学、就医困难,保障各类民生工程支出需要,稳步提高民生保障水平。

4.围绕资金绩效,强化财政管理。坚持科学理财、多方聚财。全面实行零基预算,从严执行预算,对全区各级各部门单位实行全口径财政管理;强化所属国有资产、资金管理,加强融资平台资金监管;进一步依法、依规、依程序规范政府采购行为;重点做好财政涉农整合资金等扶贫资金监督检查,实现全覆盖、常态化:一是抓好组织建设,探索整合资金专项监督与财政监督的有机结合,创新监督模式,做到有人抓、能抓好。二是抓好制度建设,建立健全专项监督管理办法,开展全覆盖检查。三是加强业务培训,组织具体业务人员进行多形式的培训,力促经办人员人人都能学政策、懂政策、用好政策。

5.围绕财政改革,提升工作效能。坚持立足当前、着眼长远,按照全面深化改革总体部署,大力推进各项改革任务,进一步提高财政效能,发挥财政支柱作用。在乡镇国库集中支付和电子化改革的基础上,在全区范围内全面推行支付电子化改革;配强力量,补齐短板,不断完善预算绩效评价体系,建立全过程预算绩效机制,将绩效目标管理与绩效评价扩大到一、二级预算单位和项目;强势推动“互联网+监督”,实现惠农资金和一般财政资金在政府门户网站全公开;加大投入,支持全区社会经济组织发展壮大。

一年来,财政工作取得了较好成绩,这是区委、区政府正确领导的结果,是人大依法监督和政协民主监督的结果,也是各部门和社会各界对财政工作的关心和支持的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前财政运行中仍然存在一些困难和问题,主要是:新的增长点少,重点税源不明显,税性收入增长缓慢,地方税性收入比重偏低等,都较大的影响了财政收入的质量和持续稳步增长。同时,各项事业发展都要求加大财政投入,增资、各项政策性提标等刚性支出则不断增加,调整优化财政支出结构难度较大,财政资金使用效益还有待提高,财政收支矛盾依然突出,资金调度压力日趋加大,这些困难和问题我们将在今后的工作中采取更加有力的措施加以克服和解决。

二、2019年预算草案

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会、坚持绿色发展推动高质量发展落实赶超的关键一年,财政工作和预算编制要适应新时代、聚焦新目标、落实新部署,充分发挥促发展职能,更好推动绿色发展高质量赶超。要全面落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求,按照区委、区政府对全区经济工作的总体部署,根据收支平衡的原则,结合面临的新形势、新任务,编列2019年全口径预算。

(一)一般公共预算

2019年,地方一般公共预算收入计划134600万元,比上年增长5.1%;加上划中央收入计划55127万元,全区公共预算总收入计划189727万元,比上年增长5.1%。全区一般公共预算支出 193600万元,比上年增长11.5%。

一般预算平衡情况:预计地方级财政收入134600万元,加预计上级财力性补助57715万元,加调入预算稳定调节基金10000万元,减预计上解支出8715万元,2019年全区体制财力预计为193600万元,安排一般公共预算支出193600万元,实现财政收支平衡。

(二)政府性基金预算

2019年,政府性基金收入计划为52300万元,比上年增长4%。全区政府性基金支出52300万元,比上年增长4%。

(三)国有资本经营预算

2019年,根据福建省财政厅《关于编制2019年国资委监管的企业国有资本经营预算的通知》精神,编制国有资本经营预算。国有资本经营收入计划为1758万元,其中:林业总公司、物资总公司、城市建设投资有限公司、建阳区自来水公司等14户国资监管企业的利润收入1572万元;溪东林业发展有限公司、腾峰林业发展有限公司、红旗林业发展有限公司等3户国有控股公司的股利、股息收入186万元。安排国有资本经营支出1758万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出325万元,国有企业资本金注入1433万元。

(四)社会保障基金预算

2019年社会保障基金收入计划为44274万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入计划为10536万元;居民基本医疗保险基金收入计划为3406万元;机关养老保险基金收入计划为30332万元。安排社会保障基金预算支出36277万元,其中:城乡居民基本养老保险基金预算支出7718万元;居民基本医疗保险基金预算支出3406万元;机关养老保险基金预算支出25153万元。

(五)预备费预算

按照本级一般公共预算支出额的1%至3%设置预备费,2019年我区设置预备费1950万元,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出和其他难以预见的开支。

(六)2019年财政工作思路

2019年财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕区委、区政府决策部署,坚持新发展理念,落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作要求,加快重点领域和关键环节改革,积极落实支持实体经济和减轻企业负担各项政策,着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”,稳步推进财税改革,深入推进全面从严治党,为我区经济社会实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展提供财力保障和财政支撑。根据上述指导思想和区委、区政府确定的预期目标任务,2019年重点做好以下五个方面的工作:

1.推动经济高质量发展。突出支持产业发展。紧紧围绕区委、区政府“产业项目建设年”各项部署,发挥财政资金支持保障和引导撬动作用,着力支持新增规模以上工业企业打造产业集群。调整财政支持方向,着重支持产业园区加快完善管理体制和服务功能,不断提升园区招商引资、服务企业和项目建设能力水平。做大做强实体经济。严格落实各项减税清费政策,降低企业综合成本,支持企业进一步加大研发技改投入。落实财政金融政策,用好用活金融产品,缓解企业融资难题。调整财政性存款分配办法,引导金融机构加大企业扶持力度。全力推进财源培植。积极实施财源培植,着力聚焦现代服务业,注重引进总部经济,推进现代物流业、文化创意产业、旅游业发展,努力培植更多的财源增长点;完善综合治税措施,扩大平台共享数据范围,形成综合治税合力,全面提高税收征管质量和效率。

2.支持打好三大攻坚战。支持打好防范化解重大风险攻坚战。按计划偿还存量债务,规范举债行为,控制新增债务。按照全口径、全覆盖要求,进一步清理核实全区政府性债务,摸清底数。积极参与金融风险防控,密切关注金融体系和资本市场风险,提前做好预案,科学设置“防火墙”。规范发展PPP项目,严把PPP模式的适用范围和边界,统筹推进,大力推广PPP模式,提升公共服务供给质量和效率,积极打造PPP示范项目。支持打好精准脱贫攻坚战。加大涉农资金整合力度,集中财力向深度贫困地区倾斜,持续开展扶持村级集体经济发展试点工作。支持产业扶贫,加强贫困人口社会救助。探索资产收益扶贫,采用生产奖补、劳务补助等方式,激发贫困人口内生动力。进一步加快扶贫资金支出进度,全面实施扶贫资金绩效管理,建立健全常态化监管机制,切实管好用好扶贫资金。支持打好污染防治攻坚战。加大上级资金争取力度,继续支持实施小流域综合治理,推进土壤污染防治,积极筹措资金支持农村卫生保洁长效机制建设和农村三格化粪池改造。加快推进山水林田湖草生态保护修复试点项目,着力把建阳建设成为生态文明的先行区域。

3.着力保障改善民生。支持实施乡村振兴。进一步支持农村人居环境整治、“四好农村路”、村级组织运转保障及村集体经济发展等。创新财政涉农资金使用方式,因地制宜推行一事一议、以奖代补、先建后补、贷款贴息及PPP等模式,积极引导社会资本参与乡村振兴。促进潭台经济文化交流合作,着力打造建盏文创园,鼓励创建建阳创业园。支持教育事业发展。提高教育发展水平,支持社会资本兴办教育和扩大普惠性公办园和民办园为主体的学前教育资源。完善学生资助体系,落实生均拨款标准,加大农村中小学设施建设及维修和改善教育薄弱学校办学条件,促进教育事业加快发展。支持医疗卫生事业发展。落实城乡居民医疗补助和基本公共卫生服务补助标准。落实好各项补助政策,加大对公益性医院的投入力度,支持推进健康扶贫工程。完善社会保障体系。落实就业创业政策,着力促进重点群体就业。严格落实养老金、城乡低保、优抚对象等提标政策,加强对特困人员、残疾人的兜底保障。继续加强保障性安居工程建设。支持扫黑除恶专项斗争。加强扫黑除恶专项斗争经费保障,支持我区公共安全视频监控联网建设,提升政法部门办案业务综合保障水平,推进更高水平的“平安建阳”建设。

4.深入推进财税改革。加快推进财税体制改革。密切关注改革动向,认真研究相关政策,按照省、市部署推进相关领域财政事权和支出责任划分改革工作。密切关注税制改革动态,发挥税收对经济社会发展的调控作用。加强预算管理。扎实推进预决算公开,严格落实预决算公开各项规定,自觉接受社会监督。完善预算支出定额标准,落实政府支出经济分类科目改革。整合规范专项资金,尝试建立“一个专项,一个办法”。盘活存量资金,继续实施结余结转分类统筹。深化绩效管理。扩大绩效目标管理和评价范围,探索建立重大政策、重点项目事前绩效论证机制,继续委托第三方对重点专项进行绩效评价。强化绩效评价结果运用,削减直至取消低效无效专项资金。加强财政监督。以信息化为支撑,建立绩效评价、资产管理、政府采购、集中支付与预算管理事前、事中、事后有机结合的财政运行机制,逐步形成集中支付覆盖全部财政性资金、绩效管理覆盖全部财政专项资金的财政运行大格局。

5.加强干部队伍建设。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,指导实践,推动工作。密切关注“四风”问题新动向,聚焦习总书记指出的形式主义、官僚主义十种新表现,持之以恒转变工作作风。严格落实反腐倡廉主体责任和“一岗双责”,加强党风廉政教育,堵塞管理漏洞,支持纪检组监督执纪问责,牢牢守住廉洁从政底线。加强干部教育培训,树立正确的选人用人导向,打造高素质专业化财政干部队伍。

各位代表,新的一年财政工作任务艰巨,责任重大、使命光荣,我们将在区委、区政府的正确领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,主动适应经济发展新常态,统一思想,坚定信心,锐意改革,扎实工作,确保全面完成2019年各项财政工作和预算任务,为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新建阳而努力奋斗。

附件:建阳区2018年预算执行情况和2019年预算(草案)表